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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問12月暫估了水費(fèi),1月怎么做會(huì)計(jì)分錄沖銷了?因?yàn)槭强缒炅?/p>



你好,當(dāng)時(shí)怎么做的?借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?
2023 02/24 15:42

84785017 

2023 02/24 15:44
借管理費(fèi)用-暫估款貸應(yīng)付賬款

郭老師 

2023 02/24 15:45
借應(yīng)付
貸以前年度損益調(diào)整,
然后再做發(fā)票的,借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款的。

84785017 

2023 02/24 15:47
這個(gè)做了以前年度損益調(diào)整科目會(huì)不會(huì)影響利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的平衡關(guān)系

郭老師 

2023 02/24 15:49
但是你暫估和發(fā)票一致的話,這個(gè)分錄不影響。

84785017 

2023 02/24 15:50
就是因?yàn)椴灰恢?/div>

郭老師 

2023 02/24 15:51
你好
這就會(huì)影響到。

84785017 

2023 02/24 15:55
那到時(shí)候需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表或者利潤(rùn)表賬面數(shù)

郭老師 

2023 02/24 15:57
啊,不需要調(diào)整的,可以忽略這個(gè)勾稽關(guān)系。

84785017 

2023 02/24 15:59
之前我也沒在意這個(gè)事,后來我們公司請(qǐng)了財(cái)務(wù)咨詢公司,我也不知道她個(gè)專業(yè),她就說這個(gè)事了說要調(diào)整賬面數(shù),要不然稅務(wù)局查到不好解釋

郭老師 

2023 02/24 16:02
你好,你調(diào)整了期初余額之后,你的上一年和下一年的期初不一致,這個(gè)又有風(fēng)險(xiǎn)了。

84785017 

2023 02/24 16:04
我也是這么認(rèn)為的啊,還有就是財(cái)務(wù)軟件中沒有以前年度損益調(diào)整科目的,要在哪里添加這個(gè)科目

郭老師 

2023 02/24 16:06
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)這個(gè)代替。

84785017 

2023 02/24 16:08
好的,謝謝老師

郭老師 

2023 02/24 16:10
不用客氣工作愉快。


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