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實(shí)務(wù)
問題已解決
?老師,我是物業(yè)公司(小規(guī)模),年末預(yù)收到次年的物管費(fèi)10萬元(未開票),這筆會分錄該怎么做?



那么假如這10
萬元在12月開出了發(fā)票,仍然是作為預(yù)收款來入賬嗎?
2023 02/21 16:59

84784984 

2023 02/21 17:17
老師,如果開出了發(fā)票,會計分錄也是同上,不確認(rèn)收入,同時也不確認(rèn)應(yīng)交增值稅嗎?

84784984 

2023 02/21 17:25
那就是 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 ,然后匯算清繳時把這筆收入調(diào)減出來,是嗎?

84784984 

2023 02/21 17:32
明年分月從預(yù)收款里轉(zhuǎn)出來確認(rèn)收入嗎?因?yàn)橛惺沾文暌荒甑模邪肽甑?,幾個月的

微微老師 

2023 02/21 16:55
您好,借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款

微微老師 

2023 02/21 17:03
您好,如果開了發(fā)票,所得稅上不確認(rèn)收入,可以作為預(yù)收款

微微老師 

2023 02/21 17:17
不一樣,需要確定應(yīng)交增值稅的

微微老師 

2023 02/21 17:27
您好,借銀行存款? 貸預(yù)收賬款? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
明年再確認(rèn)收入

微微老師 

2023 02/21 17:33
明年分月從預(yù)收款里轉(zhuǎn)出來確認(rèn)收入
