問題已解決
請問以前年度已經(jīng)繳納的增值稅未做未交增值稅轉(zhuǎn)出,要做怎樣的賬務處理呢?



借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅。
2023 02/21 13:19

郭老師 

2023 02/21 13:19
當時你的繳納的增值稅怎么做的?是一般納稅人嗎?

84784951 

2023 02/21 13:22
是的,當時繳納時候直接做
借:應交稅費---增值稅
貸: 銀行存款

郭老師 

2023 02/21 13:24
你再做一個借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費增值稅的。
