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問題已解決

請問以前年度已經(jīng)繳納的增值稅未做未交增值稅轉(zhuǎn)出,要做怎樣的賬務處理呢?

84784951| 提問時間:2023 02/21 13:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2023 02/21 13:19
郭老師
2023 02/21 13:19
當時你的繳納的增值稅怎么做的?是一般納稅人嗎?
84784951
2023 02/21 13:22
是的,當時繳納時候直接做 借:應交稅費---增值稅 貸: 銀行存款
郭老師
2023 02/21 13:24
你再做一個借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費增值稅的。
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