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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,土地?cái)備N 會(huì)計(jì)分怎么做? 這個(gè)是公司賬上的,可是攤銷無(wú)形資產(chǎn)不是會(huì)用到 累計(jì)攤銷科目嗎,這上面也沒(méi)有用到啊



你好 是的 攤銷分錄是? 借管理費(fèi)用,貸累計(jì)攤銷?
2023 02/21 09:15

84784989 

2023 02/21 09:44
我們用的是金蝶軟件,這里面 沒(méi)有累計(jì)攤銷科目 是要自己設(shè)置嗎

玲老師 

2023 02/21 09:48
你好 可以自己增加一個(gè)? 資產(chǎn)類?

84784989 

2023 02/21 14:54
好的,那之前這樣做的會(huì)計(jì)分錄: 借 管理費(fèi)用 貸 無(wú)形資產(chǎn),不管它,后面要改正成 借 管理費(fèi)用 貸 累計(jì)攤銷 嗎?

玲老師 

2023 02/21 14:58
你好? 錯(cuò)的要更正? 借 無(wú)形資產(chǎn),貸累計(jì)攤銷?

84784989 

2023 02/21 15:09
那要之前錯(cuò)的 一次全部調(diào)過(guò)來(lái)嗎

玲老師 

2023 02/21 15:15
你好? 是的一次調(diào)整過(guò)來(lái)行?

84784989 

2023 02/21 15:28
好的! 那 無(wú)形資產(chǎn) 余額就是 無(wú)形資產(chǎn) 科目 借方余額 - 累計(jì)攤銷 貸方 余額?

玲老師 

2023 02/21 15:33
你好 是的 是這樣情況的??
