問題已解決
老師,我們要紅沖去年12月份的成本票,可以紅沖在今年嗎?進項稅轉(zhuǎn)出在今年嗎?謝謝老師



同學您好,金額小的可以否則借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用
借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費用,貸:應(yīng)交稅費
借:以前年度損益調(diào)整-XXX費用 貸:未分配利潤
2023 02/20 11:30

84784985 

2023 02/20 12:07
老師那成本的應(yīng)付賬款咋沖呢?謝謝

易 老師 

2023 02/20 12:14
您好,您 有些什么項目數(shù)據(jù)嗎?

84784985 

2023 02/20 12:18
原分錄是,借,主營業(yè)務(wù)成本,借進項稅,代應(yīng)付賬款

84784985 

2023 02/20 12:19
現(xiàn)在票開錯了要沖回

84784985 

2023 02/20 12:19
那應(yīng)付賬款咋沖回呀借方要是哪個科目?

易 老師 

2023 02/20 14:33
同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的
