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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,我有一個問題:去年有一張專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣并報稅了,但是今年發(fā)現(xiàn)去年那張發(fā)票做賬分錄做錯了,應(yīng)該是借:管理費(fèi)用應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款可是我寫成借:管理費(fèi)用貸:銀行存款忘記寫進(jìn)項(xiàng)稅了,這個該怎么調(diào)整?



借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),
貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整,
貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳需要納稅調(diào)整。
2023 02/18 16:22
