問題已解決
老師,過節(jié)費怎么做帳?



一、借:管理費用——福利費
貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費
二、借:應(yīng)付職工薪酬——福利費
貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應(yīng)收款)
2023 02/16 16:06

84784971 

2023 02/16 16:32
老師,那買賣合同印花稅跟滯納金怎么做分錄?

易 老師 

2023 02/16 16:37
印:借稅金及附加,貸:銀行存款

易 老師 

2023 02/16 16:37
借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款
