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#提問#9月入賬,金蝶的本年累計(jì)不平,這個(gè)要怎么入才可以平?



您好,如果科目不平,需要查對(duì)原因,根據(jù)原因進(jìn)行調(diào)整。首先要知道具體原因。
2023 02/15 10:15

84784974 

2023 02/15 10:16
我查了,就是固定資產(chǎn)的本年累計(jì)不平
我是按固定清單來(lái)入的。

小寶老師 

2023 02/15 10:18
有看一下是不是需要補(bǔ)記憑證?或者調(diào)整單內(nèi)容。兩者之間肯定有一個(gè)是準(zhǔn)確,需要按照準(zhǔn)確的調(diào)整。

84784974 

2023 02/15 10:19
9月是新開賬,我前面漏說了,所以有什么方法可以調(diào)不?

小寶老師 

2023 02/15 10:21
你現(xiàn)在是固定資產(chǎn)模塊跟總賬模塊的固定資產(chǎn)對(duì)不上,對(duì)不對(duì)?

84784974 

2023 02/15 10:22
對(duì)的,就是在固定資產(chǎn)模塊里面按清單入,平衡表里面的固定資產(chǎn)就不對(duì)了。

小寶老師 

2023 02/15 10:24
首先你要確定一下是差了哪個(gè)固定資產(chǎn),然后呢你現(xiàn)在只能是通過補(bǔ)錄卡片或者在總賬里做憑證進(jìn)行調(diào)整。

84784974 

2023 02/15 10:25
期末是平的,就是本年累計(jì)不平。

小寶老師 

2023 02/15 10:25
那是你開張的時(shí)候累計(jì)數(shù)不對(duì)嗎?

84784974 

2023 02/15 10:26
我現(xiàn)在正是開賬呢,還沒有啟用賬套,平衡表不平,所以不敢啟用

小寶老師 

2023 02/15 10:28
哦,那好說,那你就直接核對(duì)你錄入的期初科目余額。,看一下本年累計(jì)是少了哪一個(gè)科目的累積。

84784974 

2023 02/15 10:47
就是固定資產(chǎn)本年累計(jì)不對(duì),我按清單入期末是對(duì)的,就是本年1-8月的累計(jì)折舊不對(duì)。

小寶老師 

2023 02/15 10:48
那你要核對(duì)一下差異的原因,然后調(diào)整就行了,必須先核對(duì)哦。

84784974 

2023 02/15 10:51
原因就是1-8月的累計(jì)折舊沒有,這個(gè)咋調(diào)整呢?

小寶老師 

2023 02/15 10:54
沒有集體折舊,首先要補(bǔ)計(jì)提折舊會(huì)影響累計(jì)折舊科目。利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)科目。還有本年利潤(rùn)

84784974 

2023 02/15 10:57
累計(jì)折舊期末有數(shù)據(jù),但本年累計(jì)的數(shù)據(jù)不對(duì),我這樣說,不知道明不明白了。

小寶老師 

2023 02/15 10:57
明白,明白,累計(jì)折舊的本年累計(jì)數(shù)就應(yīng)該等于你本年計(jì)提的累計(jì)折舊。如果今年沒有計(jì)提,那你需要補(bǔ)計(jì)提。

84784974 

2023 02/15 11:01
我現(xiàn)在還沒有啟用賬套,這個(gè)要咋補(bǔ)提?

小寶老師 

2023 02/15 11:01
直接調(diào)整你現(xiàn)在錄入的數(shù)據(jù)就可以。
