問題已解決
老師 以前年度把進(jìn)項稅額做錯了做到稅金及附加里面了,現(xiàn)在跨年調(diào)整需要怎么做會計分錄



你好,?以前年度把進(jìn)項稅額做錯了做到稅金及附加里面了,現(xiàn)在跨年調(diào)整的分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加
2023 02/14 15:47

84784953 

2023 02/14 15:50
謝謝老師

鄒老師 

2023 02/14 15:51
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
