問題已解決
出口退稅的公司,進項發(fā)票開錯了,重新開了紅字發(fā)票,對方當月也開了藍字發(fā)票并且我方收到并認證好,下月那個進項轉(zhuǎn)出的增值稅費怎么減免掉



你好,你選擇的是抵扣勾選的嗎?
2023 02/14 12:39

84785034 

2023 02/14 12:39
不是,退稅勾選

郭老師 

2023 02/14 12:41
你好,你并沒有抵扣,你為什么要進項轉(zhuǎn)出?

郭老師 

2023 02/14 12:41
你應(yīng)該把退稅勾選退回來。

84785034 

2023 02/14 12:41
因為之前開具了紅字發(fā)票

84785034 

2023 02/14 12:42
那需要怎么處理嗎?好像申報表直接出現(xiàn)的進項退稅轉(zhuǎn)出

郭老師 

2023 02/14 12:42
不是的,我的意思是你這個退稅勾選自己需要退回來的,然后你這個把這個發(fā)票退給對方,對方自己開紅色信息表,然后開負數(shù)發(fā)票,你們單位就不需要做了,然后他給你開正確的,你再選擇退稅勾選
你這樣的話,你多交了增值稅。

84785034 

2023 02/14 12:43
哦哦,這樣子啊

84785034 

2023 02/14 12:43
那我試試看

郭老師 

2023 02/14 12:44
不清楚,你現(xiàn)在試還來得及吧,可以試一下的,主要是你的紅字信息表已經(jīng)開出來了,

84785034 

2023 02/14 12:46
是上月末開出來的

84785034 

2023 02/14 12:46
我看他提示需要銷售方開具

郭老師 

2023 02/14 12:46
已經(jīng)開出來了,跨越了沒法操作,你當月的可以撤銷。

84785034 

2023 02/14 12:48
那現(xiàn)在是不是只能去稅務(wù)窗口處理下

郭老師 

2023 02/14 12:52
問一下,你大廳那邊能給處理嗎?我們這邊發(fā)生這種情況,現(xiàn)在不給處理,就是得進項轉(zhuǎn)出。

郭老師 

2023 02/14 12:52
不進項轉(zhuǎn)出的話,你這邊和稅務(wù)局大廳那邊都是申報不了的。

84785034 

2023 02/14 12:55
等會我問問的先

郭老師 

2023 02/14 12:59
可以的,可以先問一下。
