問題已解決
公司開了專票出去 不含稅收入9788.99 稅額881.01 加稅合計(jì)10670 本公司是建筑行業(yè)一般納稅人9%的稅 ?然后公司收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 不含稅收入是9442.48 稅額1227.52 價(jià)稅合計(jì)10670 對(duì)方的稅額是13%的稅 ?這應(yīng)該怎么抵扣? 這張抵扣稅的發(fā)票是不是多了稅?要不要作廢



你好,你這邊正常抵扣就可以的呢,材料發(fā)票是13%
2023 02/13 17:49

84784985 

2023 02/13 17:53
但是實(shí)際只要交881.01的稅,
抵扣稅的發(fā)票稅是1227.52
不是多了嗎?
那應(yīng)該怎么辦

小小霞老師 

2023 02/13 18:36
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不影響

84784985 

2023 02/13 18:51
那多余的稅額怎么處理,留著下次再抵扣嗎?下次抵扣還是這張發(fā)票的發(fā)票號(hào)碼嗎

小小霞老師 

2023 02/13 20:44
留著下次抵扣的呢

84784985 

2023 02/13 20:45
下次抵扣的話,這張發(fā)票是不是還要勾選

小小霞老師 

2023 02/13 20:48
這個(gè)不用的呢,申報(bào)表上面會(huì)顯示
