問題已解決
老師,您好!公司一月份辦了即征即退,會(huì)計(jì)做到12月份去了,我當(dāng)時(shí)在增值稅申報(bào)表上面沒填數(shù)字,沒體現(xiàn)?,F(xiàn)在想在1月份的申報(bào)表上面提現(xiàn),可是數(shù)字又跟金蝶賬套上面的數(shù)據(jù)對(duì)不上了。我就沒填數(shù)據(jù)體現(xiàn),就把期初未繳稅額數(shù)字改了一下,改成本期繳上期稅款的那個(gè)金額,就對(duì)上了。請(qǐng)問這樣行不行?



同學(xué)您好!問題正在回復(fù)中,請(qǐng)稍等一下!
2023 02/12 16:40

平 老師 

2023 02/12 16:43
同學(xué)您好!可以的呢

84784963 

2023 02/13 09:17
好的,謝謝老師

平 老師 

2023 02/13 09:33
同學(xué)您好!不客氣的
