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個(gè)稅退稅2000,未開票收入數(shù)據(jù)怎么填

84785004| 提問時(shí)間:2023 02/09 09:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,個(gè)稅退稅2000,與未開票收入沒有什么關(guān)系啊?
2023 02/09 09:02
84785004
2023 02/09 09:03
退稅不是要交增值稅嗎,而且不開票
鄒老師
2023 02/09 09:03
你好,這個(gè)款項(xiàng),單位不會(huì)支付給申報(bào)人員??
84785004
2023 02/09 09:03
支付給申報(bào)人員就不用繳稅了嘛
鄒老師
2023 02/09 09:04
你好,是的,是這樣的
84785004
2023 02/09 09:04
申報(bào)人員也不用匯總交個(gè)稅?
鄒老師
2023 02/09 09:05
你好,是的,支付給申報(bào)人員,對(duì)于申報(bào)人員來說這個(gè)是免個(gè)人所得稅的?
84785004
2023 02/09 09:05
您確定嗎,這個(gè)稅務(wù)局不是這么說的
鄒老師
2023 02/09 09:06
你好,確定,非??隙ǖ?
84785004
2023 02/09 09:08
根據(jù)《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于財(cái)政性資金、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》(財(cái)稅〔2008〕151號(hào))和《企業(yè)所得稅法》第二十條規(guī)定,代扣代繳個(gè)人所得稅返還的2%手續(xù)費(fèi)及代扣代繳預(yù)提所得稅返還的手續(xù)費(fèi)均不屬于不征稅收入、免稅收入,應(yīng)作為應(yīng)稅收入,征收企業(yè)所得稅.
鄒老師
2023 02/09 09:09
你好,這個(gè)是針對(duì)不會(huì)支付給個(gè)人,站在企業(yè)的角度涉及所得稅啊?
84785004
2023 02/09 09:09
首先,收到個(gè)稅退付手續(xù)費(fèi)企業(yè)需要交增值稅,根據(jù)中華人民共和國稅收法規(guī),企業(yè)應(yīng)當(dāng)支付給國家的稅款,也就是增值稅,COMPANY應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定支付增值稅,無論是退回的個(gè)稅手續(xù)費(fèi),還是獎(jiǎng)勵(lì)給財(cái)務(wù)人員的錢,都應(yīng)當(dāng)支付增值稅。 另外,如果這個(gè)錢獎(jiǎng)勵(lì)給了財(cái)務(wù)人員,這個(gè)人需要交個(gè)稅。根據(jù)中華人民共和國稅收法規(guī),所有的稅收費(fèi)用均應(yīng)由納稅人負(fù)責(zé)繳付,財(cái)務(wù)人員的工資和獎(jiǎng)勵(lì)收入也不例外。更具體而言,財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)2018年新出臺(tái)的個(gè)稅新政策報(bào)稅,以確保合規(guī)。 拓展知識(shí):根據(jù)中華人民共和國稅收法規(guī),稅收主體一般是以企業(yè)和個(gè)體戶為主,即以企業(yè)或者個(gè)體經(jīng)營者為依據(jù),對(duì)他們的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行稅收征收的制度。同時(shí),稅
鄒老師
2023 02/09 09:10
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84785004
2023 02/09 09:11
那我問未開票收入什么申報(bào),您說沒關(guān)系,要交增值稅不就是未開票收入嗎
鄒老師
2023 02/09 09:12
你好 1,如果支付給申報(bào)人員,這個(gè)不是未開票收入 2,如果不支付,這個(gè)對(duì)于單位來說也不是收入,只是需要繳納增值稅,所得稅而已
84785004
2023 02/09 09:12
和你說的不一致
鄒老師
2023 02/09 09:12
你好,具體是哪個(gè)不一致呢?
84785004
2023 02/09 09:13
不是收入,填報(bào)是不是要填未開票收入不然怎么交增值稅呢
鄒老師
2023 02/09 09:13
你好,收入是主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入 這里顯然不是企業(yè)的收入啊? 就好比處置固定資產(chǎn),也不是收入,但是也需要繳納增值稅啊?
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