問題已解決
老師您好,我們平時繳納工會經(jīng)費時是做 借:管理費用 貸:銀行存款 收到經(jīng)費返還時怎么做賬?



你好;? 不對哈 ; 你要走應付職工薪酬過度的 計提和支付才對的;? ?
2023 02/08 14:10

84785039 

2023 02/08 14:13
這個我們公司自己付,不扣員工的

meizi老師 

2023 02/08 14:14
?你好;? ? ?工會經(jīng)費本身就是公司來承擔; 并不會扣員工的; 但是分錄要走應付職工薪酬科目過度? ?

84785039 

2023 02/08 14:24
那就是
借:管理費用——工會經(jīng)費
貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
那返還工會經(jīng)費時呢?

meizi老師 

2023 02/08 14:29
你好是的;? ?退回時:借:銀行存款,貸:其他應付款--工會經(jīng)費。? ;發(fā)生支付 :借其他應付款貸銀行存款? ?

84785039 

2023 02/08 14:35
為什么還有發(fā)生支付

84785039 

2023 02/08 14:36
是下個月扣繳工會經(jīng)費時用其他應付款抵嗎

meizi老師 

2023 02/08 14:38
你好; 你后期要專款專用的 ;? ?

84785039 

2023 02/08 14:42
哦哦謝謝老師

meizi老師 

2023 02/08 14:44
?不客氣的; 滿意請給予評價??

84785039 

2023 02/08 14:49
銀行流水備注的是XX市總工會高新3小微企業(yè)經(jīng)費返還,那這個就是屬于工會經(jīng)費返還嗎

84785039 

2023 02/08 14:50
我怕是別的費用

meizi老師 

2023 02/08 14:52
你好;? ?是的; 這個就是返還的哈? ?

84785039 

2023 02/08 14:52
哦哦好的謝謝

meizi老師 

2023 02/08 14:56
不客氣的; 幫到你就好? ?
