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問題已解決

老師,我們是出口退稅企業(yè),上個月收購發(fā)票開成了0稅率的普通發(fā)票,這個月申報增值稅報表的話要怎么申報,報表上普票沒有0稅率,可以作為免稅收入 下個月再紅沖嗎

84785033| 提問時間:2023 02/08 13:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,也就是收購發(fā)票開成了銷售發(fā)票,是這個意思嗎?如果是的話,可以按照免稅的來申報。
2023 02/08 14:01
84785033
2023 02/08 14:04
是的。老師是填在免稅收入還是免抵退收入那一欄。這張票開的稅率是免稅
郭老師
2023 02/08 14:07
免稅收入里面填寫就可以的。這個是銷售貨物。
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