問題已解決
老師,我們是出口退稅企業(yè),上個月收購發(fā)票開成了0稅率的普通發(fā)票,這個月申報增值稅報表的話要怎么申報,報表上普票沒有0稅率,可以作為免稅收入 下個月再紅沖嗎



你好,也就是收購發(fā)票開成了銷售發(fā)票,是這個意思嗎?如果是的話,可以按照免稅的來申報。
2023 02/08 14:01

84785033 

2023 02/08 14:04
是的。老師是填在免稅收入還是免抵退收入那一欄。這張票開的稅率是免稅

郭老師 

2023 02/08 14:07
免稅收入里面填寫就可以的。這個是銷售貨物。
