問(wèn)題已解決
年底確認(rèn)收入20萬(wàn),發(fā)票沖紅了,帳沒(méi)調(diào),次年怎么調(diào)整? 借:應(yīng)收賬款 -20.6 貸:以前年度損益調(diào)整替代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20 應(yīng)交稅費(fèi)—— 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)-0.6



同學(xué)你好
借應(yīng)收負(fù)數(shù)
貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)
貸銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)
2023 02/08 10:18

84785013 

2023 02/08 10:30
所得稅需要調(diào)整嗎?本身企業(yè)是虧損狀態(tài)

樸老師 

2023 02/08 10:36
同學(xué)你好
這個(gè)不需要的

84785013 

2023 02/08 10:40
多確認(rèn)了收入,企業(yè)在盈利的情況下,不就多交稅了嗎?要怎么調(diào)?分錄怎么做?

樸老師 

2023 02/08 10:45
你這個(gè)不是沖減了嗎

84785013 

2023 02/08 11:03
收入是減了,增值稅,所得稅交了啊

樸老師 

2023 02/08 11:09
這個(gè)做了分錄都沖減了再做
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸以前年度損益調(diào)整
這樣

84785013 

2023 02/08 11:32
老師是不理解還是不懂分錄金額嗎

樸老師 

2023 02/08 11:35
金額你上面不是寫(xiě)了嗎
是20呀

84785013 

2023 02/08 11:46
借:應(yīng)收賬款 -20.6 貸:以前年度損益 -20 應(yīng)交稅費(fèi)—— 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)-0.6
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 14.85 應(yīng)交稅費(fèi)—— 應(yīng)交稅費(fèi) 5.15 貸:以前年度損益 20 這樣嗎

樸老師 

2023 02/08 11:49
同學(xué)你好
第二個(gè)分錄不做應(yīng)交稅費(fèi)呀

84785013 

2023 02/08 15:59
借:應(yīng)收賬款 -20.6 貸:以前年度損益 -20 應(yīng)交稅費(fèi)—— 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)-0.6
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 14.85 應(yīng)交稅費(fèi)—— 應(yīng)交所得稅 5.15 貸:以前年度損益 20 這樣嗎

樸老師 

2023 02/08 16:10
同學(xué)你好
借:應(yīng)收賬款 -20.6 貸:以前年度損益 -20 應(yīng)交稅費(fèi)—— 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)-0.6
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 20貸:以前年度損益 20
