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問題已解決

開票系統(tǒng)跟電局增值稅納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)的不含稅銷售額一致,銷項(xiàng)稅額卻不一致,為什么會(huì)存在差異?怎么處理?

84785030| 提問時(shí)間:2023 02/07 15:41
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,查下是那張票造成的差異,或者是不是四舍五入導(dǎo)致的差異
2023 02/07 15:46
84785030
2023 02/07 15:53
應(yīng)該是四舍五入造成的
微微老師
2023 02/07 16:00
您好,那以申報(bào)表中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)即可
84785030
2023 02/08 08:20
那我賬面是不是要調(diào)整?怎么調(diào)整? 借營(yíng)業(yè)外支出0.03 貸 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅0.03?
微微老師
2023 02/08 08:32
你好,是的,按照你那樣調(diào)整即可
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