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問(wèn)題已解決

收到增值稅留底退稅,應(yīng)該怎么做分錄

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/07 07:48
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增值稅退稅,應(yīng)該進(jìn)行如下分錄: 一、借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅XX元; 二、貸:銀行存款XX元。 該分錄用來(lái)反映增值稅留底退稅的收入,即當(dāng)納稅人交稅后,由稅務(wù)機(jī)關(guān)履行稅款管理職責(zé),經(jīng)審核確定退稅的情形之下,納稅人收到的增值稅退稅款。 拓展知識(shí):稅收抵減也是企業(yè)可以收益的一種稅收減免形式,納稅人可以在原始涉稅項(xiàng)目扣除稅收之前,可以直接從應(yīng)納稅額中抵減稅費(fèi),減免稅收部分。
2023 02/07 07:59
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