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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到聚餐發(fā)票 未付款 應(yīng)該怎么做分錄呢?



借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸:其他應(yīng)付款
2023 02/06 20:04

84784962 

2023 02/06 20:23
老師 不需要進(jìn)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)嗎?

文文老師 

2023 02/06 20:28
可以通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)過渡下

84784962 

2023 02/06 20:29
過渡的做法是什么?

文文老師 

2023 02/06 20:43
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
貸:其他應(yīng)付款

84784962 

2023 02/06 21:38
老師 一定要過渡嗎?不過渡可以嗎?

84784962 

2023 02/07 08:50
老師 一定要過渡嗎?

84784962 

2023 02/07 08:50
如果不過渡 會(huì)不會(huì)影響所得稅清算

文文老師 

2023 02/07 08:57
如果不過渡 不會(huì)影響所得稅清算

84784962 

2023 02/07 09:06
所得稅清算時(shí) 不是通過應(yīng)付職工薪酬下面查詢嗎?

文文老師 

2023 02/07 09:40
主要還是看實(shí)際發(fā)生。如果賬務(wù)處理不對(duì),還看應(yīng)付職工薪酬是沒有意義的
