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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2022年12月計(jì)提工資分錄做錯(cuò)了,2023年應(yīng)該怎么做



您好,您紅字沖回22年錯(cuò)誤分錄,23年按正確分錄做賬
2023 02/06 19:19

84785033 

2023 02/06 19:22
跨年怎么紅沖,一模一樣的做下嗎

84785033 

2023 02/06 19:22
這個(gè)是錯(cuò)誤的

84785033 

2023 02/06 19:23
正確做借制造費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬

84785033 

2023 02/06 19:24
隔年紅沖怎么做

小林老師 

2023 02/06 19:29
您好,那您若制造費(fèi)用沒(méi)最后結(jié)轉(zhuǎn)損益,那您紅字沖回分錄,寫個(gè)相同的分錄在23年

84785033 

2023 02/06 19:33
不明白,制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了

84785033 

2023 02/06 19:34
就是這個(gè)其他應(yīng)付款怎么去除

小林老師 

2023 02/06 19:35
您好,紅字沖回了,若制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)損益,還得調(diào)整損益

小林老師 

2023 02/06 19:35
您好,跨年度調(diào)整損益用以前年度損益調(diào)整

84785033 

2023 02/06 19:37
這樣做嗎

84785033 

2023 02/06 19:38
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84785033 

2023 02/06 19:40
具體怎么做,有點(diǎn)懵了

小林老師 

2023 02/06 21:58
您好,您的原分錄是應(yīng)付職工薪酬還是制造費(fèi)用金額是準(zhǔn)確的
