問題已解決
老師你好,我在申報這個表的時候,我會出現(xiàn)兩行黃色的,之前都不會都對得上,這個怎么回事呢?



正常交稅的嗎?如果是的話,30欄和25應(yīng)該是一樣的。
2023 02/06 18:26

84785010 

2023 02/06 18:28
我這些稅費(fèi)還沒有交完,因為是緩交的,我現(xiàn)在只交的話是那個5293.18和那個264.64,一共是557.84,我還沒有交,我要先辦完稅,我才交稅,現(xiàn)在最主要是主表,它出現(xiàn)黃色字體,我上一期是交了977.39 30欄

郭老師 

2023 02/06 18:29
你好,那就按照這個填寫就可以了,直接申過去就好。

84785010 

2023 02/06 18:29
這個是系統(tǒng)出來的數(shù)據(jù),那我就不用理會嗎?直接申報嗎?

郭老師 

2023 02/06 18:34
對的,是的,是這么做的。

84785010 

2023 02/06 18:36
老師你好,這個25欄是不是我所有的增值稅沒有交的數(shù)字嗎?

84785010 

2023 02/06 18:40
我的所有的增值稅是17809.55,但是他這個表好像數(shù)據(jù)17695.14.少了140.41

郭老師 

2023 02/06 18:58
25的是上一個月應(yīng)補(bǔ)稅款,如果你有欠稅的話,應(yīng)該是之前沒有繳納的稅款

84785010 

2023 02/06 19:11
是的,老師因為之前有緩交繳納,我有這幾個月稅都沒有交了,一共就是183870.11沒交,這些數(shù)據(jù)是系統(tǒng)出來的,那我不用修改的話我直接申報嗎?

郭老師 

2023 02/06 19:12
是的
25藍(lán)你修改不了
系統(tǒng)自動的

84785010 

2023 02/06 22:39
那我系統(tǒng)出來出去那我不能修改了,出現(xiàn)黃色字體是因為我沒有交費(fèi),那我就直接申報了

郭老師 

2023 02/06 22:55
是的
直接申報就可以
