問題已解決
電子稅務(wù)局申報的12月份進(jìn)項稅額留抵是30129.3元,但是賬上的進(jìn)項稅額留抵是29418.34元,差了710.96元,以申報表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),那怎么調(diào)平賬呢



借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項,貸營業(yè)外收入。
2023 02/06 17:45

84785013 

2023 02/06 17:59
哦,月末進(jìn)項稅額有留抵,需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅和進(jìn)項稅嗎?分錄怎么寫呢

郭老師 

2023 02/06 18:01
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項

84785013 

2023 02/06 18:05
進(jìn)項稅額留抵?jǐn)?shù)據(jù)就在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里體現(xiàn)出來是嗎?不是進(jìn)項稅額是負(fù)數(shù)體現(xiàn)留抵是嗎

郭老師 

2023 02/06 18:13
是的
對的
是這么做的

84785013 

2023 02/06 18:18
還要不做一步借,應(yīng)交稅費進(jìn)項稅
貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅呢

郭老師 

2023 02/06 18:20
你好,做進(jìn)去的你結(jié)轉(zhuǎn)都結(jié)轉(zhuǎn),要么都不結(jié)轉(zhuǎn),

84785013 

2023 02/06 18:22
哦不結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅到進(jìn)項稅額也可以的是吧?只要自己知道是留抵進(jìn)項稅數(shù)據(jù)就行了是嗎

郭老師 

2023 02/06 18:22
是的是的,是這么理解,是這么做的。
