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問題已解決

6月份,我們收到進項,已經抵扣了,當時7月份做6月份的賬,我直接把應付賬款做到營業(yè)外收入了,7月份跨月了,對方開具了紅字發(fā)票,我怎么做賬

84784993| 提問時間:2023 02/06 15:33
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
首先,你應該在6月份做好相關的賬務處理。你要確認7月份的應付賬款是否和6月份的賬款數(shù)額一致,如果不一致,那么7月份應當以發(fā)票金額為準,在第7月底做出調整,使賬款與發(fā)票金額一致。此外,你還要確認發(fā)票上的明細,確認是否符合稅務管理的要求,否則在核銷時會遇到問題。 拓展知識:在企業(yè)的賬務處理中,應遵循發(fā)票核銷原則,即稅務登記要素必須相符,抵扣期限要求要遵守,發(fā)票內容必須真實有效。此外,企業(yè)應積極主動進行發(fā)票核銷,以避免財務風險,并確保及時準確的繳稅。
2023 02/06 15:41
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