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老師 我們12月收到進項電子專票共計100萬 12月報稅時抵扣了其中30萬 70萬對方在1月直接做紅沖 1月時12月的帳還沒做 那我可以在12月帳里就當沒有70萬的發(fā)票 30萬12月抵扣的就做在12月帳里當進項 后面進項做轉(zhuǎn)出 這樣可以嗎?



您好,這個是可以的哈,可以
2023 02/04 15:07

84784991 

2023 02/04 15:09
那抵扣的進項發(fā)票轉(zhuǎn)出的時候怎么做會計分錄?報稅時怎么弄,是要填在哪里嗎?

小鎖老師 

2023 02/04 15:11
抵扣的那部分,你認證完他會在申報表上體現(xiàn)出來

84784991 

2023 02/04 15:26
這是材料票 12月收到票,借:原材料25萬 進項稅額5萬 貸:應(yīng)付賬款30萬 那在1月不是要把這個進項轉(zhuǎn)出嗎 我怎么做會計分錄?

小鎖老師 

2023 02/04 15:42
借原材料 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出

84784991 

2023 02/04 15:43
這個原材料不用轉(zhuǎn)出嗎 因為相當于這批貨退給他們了

小鎖老師 

2023 02/04 15:47
轉(zhuǎn)出啊,你看我給你寫的分錄

84784991 

2023 02/04 15:55
不應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款30萬 貸:原材料25萬 進項稅額轉(zhuǎn)出5萬

小鎖老師 

2023 02/04 17:37
你連著材料一塊都轉(zhuǎn)出去了嗎

84784991 

2023 02/04 18:59
老師 是的 材料也退給對方了

小鎖老師 

2023 02/05 03:14
那你就全額轉(zhuǎn)出就可以的了
