問題已解決
之前開了一張銷售發(fā)票,正常做收入結(jié)轉(zhuǎn)了庫存,這個月紅沖了,怎么做



1. 首先請根據(jù)當前的銷售發(fā)票,在會計憑證中進行紅沖記錄,將原有的應收和銷售收入金額記為負數(shù),并記入今天的紅沖發(fā)票金額,以此完成應收紅沖的記錄。
2. 根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)原則,需要將現(xiàn)有的庫存金額減去紅沖的金額,以抵銷已結(jié)轉(zhuǎn)的庫存金額,并將抵銷后的庫存金額在現(xiàn)金流量表上予以記錄。
3. 將關(guān)聯(lián)的應收賬款余額減少,庫存賬款對應的金額清除,以便于準確報表中應收和庫存余額反映準確狀態(tài)。
4. 稅務登記方面,應把紅沖金額納入當月稅負核算,保證稅負的準確性。
2023 02/03 17:09
