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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到1份2021年2月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在核實(shí)過程中發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)把該專票已于21年4月進(jìn)行了抵扣,而發(fā)票是22年2月剛收到的,現(xiàn)在因該項(xiàng)目成本需要仍要補(bǔ)入賬,該怎么處理,寫分錄?謝謝老師!



您好,當(dāng)時(shí)抵扣的時(shí)候賬上沒做賬對(duì)嗎?
2023 02/03 08:30

84785022 

2023 02/03 08:31
是的,所以才請(qǐng)教老師的,一是稅的問題怎么處理,二是成本的問題是不是需要通過以前年度損益調(diào)整處理?謝謝

東老師 

2023 02/03 08:32
您這個(gè)發(fā)票具體是什么內(nèi)容的發(fā)票? 進(jìn)項(xiàng)稅額做賬的時(shí)候直接做到稅額里面就行

84785022 

2023 02/03 08:33
是涂料勞務(wù)專票,但是以前已抵扣啊,直接做進(jìn)稅額不是不正常嗎?

東老師 

2023 02/03 08:33
因?yàn)槟阋呀?jīng)抵扣了,你如果不做進(jìn)項(xiàng)稅額的話,你賬上的稅額就不對(duì)。

東老師 

2023 02/03 08:33
勞務(wù)費(fèi)的話,需要通過以前年度損益調(diào)整來做賬。

84785022 

2023 02/03 08:35
問題是前任會(huì)計(jì)不止丟失1、2張進(jìn)項(xiàng)票,且移交賬簿科目余額時(shí)并沒有發(fā)現(xiàn)數(shù)字有差異,現(xiàn)在收到發(fā)票才核實(shí)出來

東老師 

2023 02/03 08:36
您的意思是賬上應(yīng)交稅費(fèi)余額和你申報(bào)表余額一致對(duì)嗎?

84785022 

2023 02/03 08:37
是的,我不知道她怎么弄的?但是肯定的是前面還有好些差異,只是目前沒有再收到其他發(fā)票,但是她 移交的資料確實(shí)做到了賬表一致

東老師 

2023 02/03 08:38
賬上既然一致,肯度說明賬上肯定體現(xiàn)了這筆稅費(fèi) 要不然不可能對(duì)上,所以你得查詢一下明細(xì)賬 看看是不是已經(jīng)入賬了

84785022 

2023 02/03 08:40
真沒入賬,因?yàn)榇汗?jié)前對(duì)應(yīng)這個(gè)供應(yīng)商提出來要付款,才查出來發(fā)票仍在供應(yīng)商身上,

東老師 

2023 02/03 08:41
沒入賬 賬上咋可能對(duì)上呢? 你只能一筆一筆查? 肯定賬上體現(xiàn)過

84785022 

2023 02/03 08:44
我說了很多遍了,能查出來,我就不煩了,沖掉大不了重來,但是我查了,目前查不出來,知道吧,我想過了,以前還有預(yù)繳申報(bào)的表上數(shù)據(jù)有可能就是為了跟賬面一致調(diào)整了申報(bào)數(shù)據(jù),我現(xiàn)在不糾結(jié),問題就是這個(gè)問題,我想請(qǐng)教老師,我該怎么做分錄?

東老師 

2023 02/03 08:47
第一既然賬上的應(yīng)交稅費(fèi)和你申報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)一致,那么收到這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票的時(shí)候做賬就別再體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額了,直接接以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

84785022 

2023 02/03 08:49
那您的意思是應(yīng)付賬款是價(jià)稅合計(jì)數(shù)嗎?

東老師 

2023 02/03 08:50
是的,現(xiàn)在也只能這么做了 反正就是不能體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額

84785022 

2023 02/03 08:51
好的,謝謝老師

東老師 

2023 02/03 08:52
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您
