問題已解決
現(xiàn)在收到700萬的發(fā)票,付了400萬的款。剩下的300萬是建賬之前就付了的。請問這個300萬現(xiàn)在怎么入賬



沖預付賬款300萬就是
2023 02/02 17:32

84785030 

2023 02/02 17:34
借應收帳款,貸預付賬款啥。建賬期初沒有錄入這個300萬呢

84785030 

2023 02/02 17:35
請問二級科目就是這個供應商嗎

家權老師 

2023 02/02 17:38
是的,就是那樣子的呀

84785030 

2023 02/02 18:07
期初并沒有掛這個300萬的預付,有影響嗎

家權老師 

2023 02/02 20:48
之前沒掛賬,那收到存款時怎么做平了?

84785030 

2023 02/02 20:57
老師,重新建賬的時候,對于應收應付這塊總是有疏漏的,不可能每個都十分準確?,F(xiàn)在遇到的情況就是期初沒有這個供應商的任何數(shù)據(jù),但是現(xiàn)在收到了700萬的發(fā)票,付出去了400萬的尾款。請問剩下的300萬應付該如何平掉

家權老師 

2023 02/02 21:00
得查一下付的這筆錢是哪里來的?

84785030 

2023 02/02 21:17
是各種你借我還得出的一個300萬,很復雜。請問可以借應付賬款300萬,貸利潤分配-未分配利潤嗎

家權老師 

2023 02/02 21:20
那就掛老板的往來呀,是老板付的
