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問題已解決

老師,你好,想請教一個問題,還請老師幫忙解惑,感謝!公司的固定資產(chǎn)法人處理了,但是沒有過賬,那我賬上要怎么處理呢?

84785003| 提問時間:2023 02/02 14:44
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費-增值稅-銷項 結轉清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2023 02/02 14:44
84785003
2023 02/02 14:47
第二步開票的時候那我固定資產(chǎn)資產(chǎn)清理可以直接貸其他應收法人嗎?金額相等那最后就沒有剩余了?是不是最后結轉就不需要了
venus老師
2023 02/02 14:50
可以的,同學,你們就那樣做
84785003
2023 02/02 14:57
老師,請幫我看下,這樣是否OK,可以嗎?這個需要開票處理嗎? 借:固定資料清理 100 累積折舊 50 貸:固定資產(chǎn) 借:其他應收-法人 100 貸:固定資料清理 100 最后再用法人的往來賬沖銷掉應收的部分 借:其他應付-法人 100 貸:借:其他應收-法人 100
venus老師
2023 02/02 15:02
可以的,同學,沒問題
84785003
2023 02/02 15:21
好的,謝謝老師~
venus老師
2023 02/02 15:32
不用客氣,祝你生活愉快
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