問題已解決
老師,你好,想請教一個問題,還請老師幫忙解惑,感謝!公司的固定資產(chǎn)法人處理了,但是沒有過賬,那我賬上要怎么處理呢?



清理殘值
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
變賣開票
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
應交稅費-增值稅-銷項
結轉清理余額
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
或
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入
2023 02/02 14:44

84785003 

2023 02/02 14:47
第二步開票的時候那我固定資產(chǎn)資產(chǎn)清理可以直接貸其他應收法人嗎?金額相等那最后就沒有剩余了?是不是最后結轉就不需要了

venus老師 

2023 02/02 14:50
可以的,同學,你們就那樣做

84785003 

2023 02/02 14:57
老師,請幫我看下,這樣是否OK,可以嗎?這個需要開票處理嗎?
借:固定資料清理 100
累積折舊 50
貸:固定資產(chǎn)
借:其他應收-法人 100
貸:固定資料清理 100
最后再用法人的往來賬沖銷掉應收的部分
借:其他應付-法人 100
貸:借:其他應收-法人 100

venus老師 

2023 02/02 15:02
可以的,同學,沒問題

84785003 

2023 02/02 15:21
好的,謝謝老師~

venus老師 

2023 02/02 15:32
不用客氣,祝你生活愉快
