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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,已做認(rèn)證的發(fā)票作廢怎么做賬



如果是購買商品的,借應(yīng)付賬款,
貸庫存商品,
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 02/02 11:24

84784987 

2023 02/02 11:25
運(yùn)費(fèi),怎么做賬?

郭老師 

2023 02/02 11:27
當(dāng)時(shí)分錄怎么做的?

郭老師 

2023 02/02 11:27
有,你這個(gè)賬務(wù)處理是在幾月份做的?

84784987 

2023 02/02 11:28
22年12月做的

郭老師 

2023 02/02 11:29
如果做了成本費(fèi)用的借應(yīng)付賬款
貸,以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,
借以前年多損益調(diào)整
貸利潤分配,未分配利潤如果沒有新的發(fā)票需要調(diào)增,不允許抵扣所得稅。
