問題已解決
老師,你好!我們做外銷的,我們公司的流程是:收到供應商的貨(未收到發(fā)票),出貨給國外客人(還未收到供應商的發(fā)票),報關單出來,才收供應商的發(fā)票。請問在出貨時要結轉主營業(yè)務成本嗎?還是只確認收入就可以了呢?



你確認收入的當月需要結轉成本,沒有發(fā)票的,正常暫估就可以的。發(fā)票到了之后再調整。
2023 02/01 17:27

84784959 

2023 02/01 18:03
老師,你好,請問是這樣嗎?

84784959 

2023 02/01 18:03
成本結轉怎么結轉呢?

郭老師 

2023 02/01 18:06
對的,是的是的。按照你之前暫估入庫的來結轉,你平時結轉成本是根據(jù)什么來的?是根據(jù)加權平進還是先進先出?

84784959 

2023 02/01 20:38
我們產(chǎn)品每個訂單回來,每個產(chǎn)品都有型號和對應的訂單好的,所以我也不知道怎么結轉。

郭老師 

2023 02/01 20:38
你好,這一批是用來出口的,你這個成本發(fā)票分不出來嗎?那你怎么申請退稅?

84784959 

2023 02/02 07:28
你好,我們所有的產(chǎn)品都是出口,每個從供應商處購買的的產(chǎn)品都有對應的外銷合同,都能區(qū)分開來,只是我看前面是暫估入庫的,然后出貨確認收入時,不知道要怎么結轉成本,因為我們這個時候還沒有收到購貨的進項發(fā)票。

84784959 

2023 02/02 07:32
出貨確認收入后按正常結轉成本嗎?比如我們購貨金額是1000人民幣,含稅,借:主營業(yè)務成本? 1000,貸:庫存商品? 1000?然后跨月沖紅借:庫存商品負數(shù)1000,貸:應付賬款暫估入庫負數(shù)1000,收到發(fā)票后借:庫存商品885,應交稅費進項115,貸:應付賬款1000嗎?

郭老師 

2023 02/02 07:49
可以
但是做的不全
結轉的成本沒有紅沖

84784959 

2023 02/02 10:04
請問結轉的成本在什么時候要沖紅呢?

郭老師 

2023 02/02 10:06
你好,發(fā)票到了,以紅沖暫估入庫的,接著在紅沖結轉的成本。

84784959 

2023 02/02 10:11
就是我前面還是這樣做,然后收到發(fā)票后,要加一筆借:主營業(yè)務成本負數(shù),貸:庫存商品負數(shù)嗎?

郭老師 

2023 02/02 10:13
你好是的,是這么做的。
