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問題已解決

賬面支出重復(fù)多記,導(dǎo)致和實(shí)際支出金額不一致,怎么調(diào)整和實(shí)際已致,會(huì)計(jì)分錄怎么做

84784981| 提問時(shí)間:2023 02/01 11:07
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
調(diào)整賬面支出重復(fù)多記所影響的會(huì)計(jì)分錄可以按照下面幾步來完成: 1. 首先將原分錄多記的部分的發(fā)生額由貸方?jīng)_減至貸方,并記入“賬面支出差異”賬戶; 2. 然后將貸方“賬面支出差異”賬戶的余額逆向轉(zhuǎn)入應(yīng)支付的材料、勞務(wù)等的支出,以及支付的銀行賬戶; 3. 最后,根據(jù)實(shí)際已支出金額,在原分錄賬戶中記錄實(shí)際發(fā)生的支出,包括材料、勞動(dòng)等合同支出。 拓展知識(shí):財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中,如果某一科目賬發(fā)生重復(fù)記賬,造成賬面支出和實(shí)際支出不一致,個(gè)人建議使用沖賬的方法進(jìn)行調(diào)整,以及在原分錄賬戶中記錄實(shí)際發(fā)生的支出,以避免財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤。
2023 02/01 11:11
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