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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年有筆分錄做錯(cuò)了,怎么調(diào)整呢? 借制造費(fèi)用75000貸應(yīng)付賬款75000這跨年了,怎么處理呢?會(huì)不會(huì)影響利潤呢?



同學(xué)你好
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2023 01/31 14:51

84784992 

2023 01/31 14:52
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

樸老師 

2023 01/31 14:59
那就
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付賬款
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整

84784992 

2023 01/31 15:00
制造費(fèi)用不是損益類科目呀

樸老師 

2023 01/31 15:06
同學(xué)你好
你沒有賣出去嗎

84784992 

2023 01/31 15:07
賣出去了,公司沒有存貨

樸老師 

2023 01/31 15:14
那你就要這樣做的哦

84784992 

2023 01/31 15:15
那你寫分錄是不是寫反了呀

樸老師 

2023 01/31 15:23
同學(xué)你好
沒有
因?yàn)槌杀驹黾永麧櫆p少了
所以最后是借利潤分配未分配利潤
