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問(wèn)題已解決

增值稅納稅申報(bào)表,是當(dāng)月申報(bào)上月得,那表是附稅款所屬期還是附在申報(bào)的月份?

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/30 11:24
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增值稅納稅申報(bào)表是當(dāng)月申報(bào)上月應(yīng)納稅額用于納稅者申報(bào)增值稅的憑證。按照《增值稅納稅申報(bào)表填制及專(zhuān)用稅收憑證填制規(guī)定》,稅收憑證的稅收所屬期,應(yīng)按照申報(bào)月份報(bào)出,且與填制申報(bào)表和報(bào)稅所填報(bào)的稅收憑證報(bào)出期一致。因此,在填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),附稅款所屬期應(yīng)該是附在申報(bào)月份下。 拓展知識(shí):增值稅納稅申報(bào)表具有管理識(shí)別作用、記載稅收責(zé)任的作用和證明納稅義務(wù)的作用,是納稅人按照稅費(fèi)管理部門(mén)的規(guī)定和方式填制的稅收憑證,用于記錄納稅人征稅的稅收義務(wù)與實(shí)際納稅數(shù)額的差異。
2023 01/30 11:37
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