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老師,您好!福利費進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么入

84785037| 提問時間:2023 01/29 15:47
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
福利費進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄應(yīng)該使用“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目進(jìn)行記賬,貸方為貨物及勞務(wù)收入,借方為應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,金額方向應(yīng)根據(jù)實際情況確定。如果應(yīng)交增值稅由于繳款后被抵扣而把應(yīng)交增值稅額轉(zhuǎn)出的,可以采用以下幾項分錄: 一、借、貸方均為應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額: (1)借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 (2)貸:應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 二、借貸方均為轉(zhuǎn)出未交增值稅: (1)借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 (2)貸:貨物及勞務(wù)收入 拓展知識:應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額分錄時,如果可以提供減稅憑證,可以同時把減稅憑證金額加入本次記賬。比如,借方為應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,貸方為減稅憑證金額,等于財務(wù)賬務(wù)報表中的轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2023 01/29 16:01
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