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代開增值稅專用作廢了,申請退稅,更改報表時附加稅怎么填?。慷际秦?fù)數(shù)

84785006| 提問時間:2023 01/27 17:00
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
首先,我們需要明確增值稅專用發(fā)票代開作廢后,如何申請退稅和更改報表時附加稅的填寫方法。 1、增值稅專用發(fā)票代開作廢后,應(yīng)當(dāng)由單位或個人按照規(guī)定的時間向出票方進(jìn)行納稅申報,以填寫《增值稅申報表》上的“結(jié)轉(zhuǎn)抵扣數(shù)”項,并上報稅務(wù)機(jī)關(guān)備案; 2、在更改報表時,應(yīng)當(dāng)填寫附加稅的減免數(shù)及附加稅的份數(shù),例如增值稅減免率是3%,份數(shù)為3份,則附加稅應(yīng)該填寫-3% x 3份 = -9%; 3、在實際填寫時,由于上述均為減免數(shù)或者減免稅項,所以一般都是填寫為負(fù)數(shù); 4、另外,在填寫《增值稅申報表》時,還需要注意的是,應(yīng)當(dāng)注明納稅申報表申報的期間是否與稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的憑證時間一致,以及其他相關(guān)條款,以免出現(xiàn)稅收遺漏等問題。 拓展知識:在《增值稅申報表》填寫時,我們還需要注意單據(jù)的具體內(nèi)容,這會影響到實際繳納的稅款金額,需要準(zhǔn)確無誤地填寫,以免產(chǎn)生糾紛。
2023 01/27 17:08
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