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(3)計(jì)界該企業(yè)應(yīng)納的增值稅業(yè)(4)對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)處理4.某電器專賣店為增值稅一般納稅人,10月份發(fā)生下列購銷業(yè)務(wù):(1)銷售空調(diào)機(jī)300臺,零售價(jià)格每臺5000元,專賣店派人負(fù)責(zé)安裝,每臺收取安裝費(fèi)200元。2)采取有獎銷售方式銷售電冰箱100臺,每臺零售價(jià)格2800元;獎品為電子石英手表,市場零售價(jià)格200元,共計(jì)送出50只電子石英手表。(3)收取客戶購買20臺空調(diào)機(jī)的預(yù)付款40000元,每臺銷售價(jià)格3000元,企業(yè)按合計(jì)60000元向?qū)Ψ介_具了普通發(fā)票,因庫存缺貨當(dāng)月未能向客戶交貨。4)將本專賣店2016年購入的一批收銀設(shè)備(賬面原價(jià)130000元,已提折舊30000元),以113000元的價(jià)格售出;另將兩臺于2008年10月購入的電腦,以5150元的價(jià)售出。(5)購進(jìn)某品牌空調(diào)200臺,取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅價(jià)格420000元,已通認(rèn)證,貨款已支付;另支付運(yùn)輸費(fèi)10900元,并取得運(yùn)輸企業(yè)開具的專用發(fā)票。(6)購進(jìn)電冰箱150臺,取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅價(jià)格300000元,已通過認(rèn)證,因資金周轉(zhuǎn)困難只支付廠商70

84785027| 提問時(shí)間:2023 01/26 16:33
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
此次購銷業(yè)務(wù)涉及到增值稅的幾項(xiàng)稅收,由于企業(yè)涉及到的是貨物的購銷,所以應(yīng)該繳納的增值稅包括增值稅和消費(fèi)稅兩項(xiàng)。 (1)電器專賣店銷售空調(diào)機(jī)300臺,零售價(jià)格每臺5000元,收取安裝費(fèi)200元,應(yīng)申報(bào)納稅征收增值稅,該項(xiàng)目實(shí)際銷售額收入為1500000元,根據(jù)增值稅的征稅標(biāo)準(zhǔn),該企業(yè)應(yīng)納的增值稅為200000元; (2)采取有獎銷售方式銷售電冰箱100臺,每臺零售價(jià)格2800元;獎品為電子石英手表,市場零售價(jià)格200元,共計(jì)送出50只電子石英手表。該企業(yè)的實(shí)際銷售額為280000元,應(yīng)該申報(bào)繳納的增值稅為40000元; (3)收取客戶購買20臺空調(diào)機(jī)的預(yù)付款40000元,每臺銷售價(jià)格3000元,企業(yè)按合計(jì)60000元向?qū)Ψ介_具了普通發(fā)票,因庫存缺貨未能交貨,該企業(yè)的實(shí)際銷售額為60000元,應(yīng)納的增值稅為9000元; (4)將本專賣店2016年購入的一批收銀設(shè)備(賬面原價(jià)130000元,已提折舊30000元),以113000元的價(jià)格售出;另將兩臺于2008年10月購入的電腦,以5150元的價(jià)售出。該企業(yè)實(shí)際銷售額為114000元,應(yīng)繳納的增值稅為17100元; (5)購進(jìn)某品牌空調(diào)200臺,取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅價(jià)格420000元,已通認(rèn)證,貨款已支付;另支付運(yùn)輸費(fèi)10900元,并取得運(yùn)輸企業(yè)開具的專用發(fā)票,由于是購進(jìn)貨物,所以不需要繳納增值稅; (6)購進(jìn)電冰箱150臺,取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅價(jià)格300000元,已通過認(rèn)證,因資金周轉(zhuǎn)困難只支付廠商70,按照增值稅實(shí)際征收稅額的原則,這部分應(yīng)該繳納的增值稅應(yīng)當(dāng)按照支付的金額30000元計(jì)算,即增值稅為45000元。 以上就是企業(yè)應(yīng)納的增值稅及其會計(jì)處理的情況,總和起來,這次購銷業(yè)務(wù),該企業(yè)應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅為352100元。拓展知識:再次強(qiáng)調(diào)一點(diǎn),增值稅專用發(fā)票非常重要,在繳納增值稅時(shí)一定要保存好發(fā)票,發(fā)票上記錄的不含稅價(jià)格是稅收相關(guān)數(shù)據(jù),會對繳稅有重要影響,一定要注意。
2023 01/26 16:43
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