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甲公司為增值稅一般納稅人,2018年10月,自建廠房一棟,購(gòu)入為工程準(zhǔn)備的各種物資500000元,支付的增值稅額為80000元,全部用于工程建設(shè),領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批,實(shí)際成本400000,相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額64000,工程人員應(yīng)計(jì)工資100000元;本期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()。

84785006| 提問時(shí)間:2023 01/26 12:30
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
甲公司在2018年10月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為64000元,這是因?yàn)樵摴举?gòu)入了500000元的物資,當(dāng)公司支付給供應(yīng)商80000元增值稅,就可以抵扣公司這一次采購(gòu)的購(gòu)稅額。此外,該公司領(lǐng)用自身生產(chǎn)的水泥一批,實(shí)際成本400000,這樣也可以抵扣公司進(jìn)項(xiàng)稅額的64000元。另外,甲公司的工程人員應(yīng)計(jì)工資100000元,但這并不可抵扣。 拓展知識(shí):增值稅一般納稅人可以根據(jù)相關(guān)稅收政策,在銷項(xiàng)稅額的稅額中抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,從而減免稅費(fèi)。如果該公司支付給供應(yīng)商的稅款大于本期應(yīng)納稅款,那么該公司就可以把多余的稅款退還給該公司。
2023 01/26 12:40
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