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問題已解決

請問老師,我們有一筆應(yīng)付賬款10000,因?yàn)槲覀兪詹坏较录业腻X,與上家雙方協(xié)商后付9000,并簽了協(xié)議,實(shí)際發(fā)票是開了10000的,但是只付9000給對方,這種情況怎么做賬務(wù)處理呢?

84784971| 提問時間:2023 01/24 11:17
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實(shí)務(wù)
財務(wù)處理方面可以考慮以下幾步: 1、將10000做賬,上家會計分錄為應(yīng)付賬款10000,損失準(zhǔn)備10000,差價準(zhǔn)備10000 2、打折付款,付款時分別做會計分錄,上家應(yīng)付賬款-9000,損失準(zhǔn)備-9000,現(xiàn)金-9000,差價準(zhǔn)備+1000 3、下家收到折付后確認(rèn),下家現(xiàn)金+9000 拓展知識:實(shí)際發(fā)生的科目和金額需要記錄在會計分錄上,以便統(tǒng)計記賬時有依據(jù)。如果發(fā)生糾紛,會計分錄也可以作為證據(jù)。
2023 01/24 11:30
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