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問題已解決

稅務(wù)局發(fā)的,說我公司2021年以來稅控服務(wù)費(fèi)未抵減增值稅,請申報增值稅時予以抵減,享受優(yōu)惠,這個是怎么回事,應(yīng)該怎么報

84784973| 提問時間:2023 01/23 12:30
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這個情況是指稅務(wù)局要求您在申報增值稅時要將您公司近期發(fā)生的稅控服務(wù)費(fèi)進(jìn)行抵減,以享受一定優(yōu)惠。一般情況下,企業(yè)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行增值稅稅前扣除,即將企業(yè)支付的稅控服務(wù)費(fèi)在發(fā)生交易的同時,依法納入營業(yè)收入,并從應(yīng)納增值稅額中扣除,以減少最終應(yīng)繳增值稅額,進(jìn)而節(jié)稅。具體做法是,您可以在所繳納增值稅報表中,將最近發(fā)生的稅控服務(wù)費(fèi)加入進(jìn)來,并在應(yīng)納稅額中相應(yīng)扣除,以節(jié)稅效果。拓展知識:一般而言,對于稅前扣除的情況,企業(yè)需以營業(yè)收入的要求辦理相關(guān)手續(xù),申報相關(guān)稅費(fèi),進(jìn)行抵扣。如果需要繳納增值稅,則需要按照增值稅的相關(guān)征稅條例以及稅收優(yōu)惠政策,進(jìn)行抵扣。
2023 01/23 12:37
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