天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受委托對(duì)內(nèi)有限責(zé)任公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。該公司利潤(rùn)總額為800萬元,審計(jì)項(xiàng)目組確定審計(jì)重要性水平為60萬元。該審計(jì)項(xiàng)目合伙人程信,審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人宮鋒,二人均為審計(jì)報(bào)告簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師。審計(jì)項(xiàng)目組于2022年3月6日完成了審計(jì)證據(jù)收集工作。審計(jì)項(xiàng)目組在審計(jì)過程中遇到了下列情況:(1)審計(jì)項(xiàng)目組發(fā)現(xiàn)內(nèi)公司2021年度變更了壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提比例,并在報(bào)表附汪中作了充分披露。因?yàn)樯婕肮芾韺拥呐行虑医痤~很大◇審計(jì)項(xiàng)目組在審計(jì)書過程中對(duì)此予以特別關(guān)汪,并與公可治理層進(jìn)行了充分溝通。最終同意了公司的做法。項(xiàng)目組準(zhǔn)備在審計(jì)報(bào)告中提及該事項(xiàng)。(2)因?yàn)閮?nèi)公司經(jīng)宮模式比較特殊,公司營(yíng)業(yè)收入的絕大部分為現(xiàn)金收入,審計(jì)項(xiàng)目組無法獲取充分、造當(dāng)?shù)挠?jì)證據(jù)以證買公司營(yíng)業(yè)收入的真買性。(3)因?yàn)閷?duì)部分存貨的市價(jià)有分歧,內(nèi)公司拒絕按照審計(jì)項(xiàng)目組的要求補(bǔ)提120萬元的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。(4)審計(jì)項(xiàng)目組發(fā)現(xiàn)內(nèi)公司存在因巨額擔(dān)保引發(fā)的或有負(fù)債,但目前尚不影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。公司已經(jīng)接照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怕的要求在報(bào)表附注x中作了充分披露。要求:1,假設(shè)分別存在上述每一種情況,猜說明審計(jì)項(xiàng)目組分別



