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問題已解決

在2季度的時(shí)候把應(yīng)付職工薪酬和銀行存款兩個(gè)科目借貸方向弄反了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),要怎么更正過來呢?本應(yīng)是借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,記到了:借:銀行存款,貸:應(yīng)付職工薪酬。

84785036| 提問時(shí)間:2023 01/22 19:48
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)實(shí)務(wù)
首先,要更正過來的話,需要經(jīng)過以下步驟: (1)統(tǒng)一結(jié)算賬號:需要先清算影響賬號之間的支付,以及確定賬號之間的結(jié)算金額,以確定未更正之前的期末余額; (2)更正:找出把應(yīng)付職工薪酬和銀行存款兩個(gè)科目借貸方向弄反了的記賬憑證,根據(jù)未更正之前的期末余額重新更正憑證; (3)重新計(jì)算本期收入:根據(jù)更正之后的憑證重新計(jì)算本期收入; (4)重新計(jì)算期末余額:根據(jù)本期收入重新計(jì)算期末余額。 除此之外,如果更正之前發(fā)現(xiàn),影響到審計(jì)報(bào)表上,則需要對歷史憑證進(jìn)行審查和核對,以確保憑證處理的準(zhǔn)確性。 以上就是財(cái)務(wù)會計(jì)更正的步驟,因?yàn)樨?cái)務(wù)會計(jì)記賬是一個(gè)規(guī)范過程,如果發(fā)生了賬務(wù)更正,可能會造成一定的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),因此,會計(jì)人員必須特別注意記賬的準(zhǔn)確性,避免出現(xiàn)記賬錯(cuò)誤。
2023 01/22 19:58
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