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稅局退的進項抵扣的稅。分錄是不是這樣子做的啊。借:銀行, 貸:應交稅費--應交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)。是這樣子的嗎?

84785003| 提問時間:2023 01/22 16:22
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
是的,分錄應該是這樣的:借:銀行;貸:應交稅費—應交增值稅(進項轉(zhuǎn)出),這是稅局退回的進項抵扣稅款,應當根據(jù)《企業(yè)所得稅法實施條例》第九十一條的規(guī)定進行計提和分錄處理。 這條稅法規(guī)定,納稅人可以以進項稅額減少應納稅額,但不得超過其當期應納稅款額;超出部分應當自下月首次申報納稅月份開始月份計算,申報至納稅當月的跨期轉(zhuǎn)讓進項稅額,轉(zhuǎn)讓一期的稅額不得超過本期應納稅款額。 從實際計算稅收角度來講,稅局退回的進項稅收可以用來減免當期應繳納的稅收,減少企業(yè)的財務(wù)負擔,但也要注意實施有關(guān)稅收減免的條件和程序,以免出現(xiàn)一些法律問題。 拓展知識:《企業(yè)所得稅法實施條例》第九十一條還規(guī)定,納稅人在申報期內(nèi),可以自行調(diào)整跨期轉(zhuǎn)讓的進項稅額,但調(diào)整后的進項稅額不得大于調(diào)整前的進項稅額,調(diào)整后的進項稅額也不得超過本期應納稅款額。
2023 01/22 16:31
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