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問題已解決

一般納稅人,這個月進項稅額分錄是,沒有銷項,借:應(yīng)交稅費-進項稅額 100 貸:應(yīng)交稅費-待認證的進項稅100。后面留底分錄如何做

84785035| 提問時間:2023 01/22 15:44
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
在做進項稅額分錄時,首先要做一個記賬模板,將數(shù)據(jù)以表格形式記錄下來,其次要計算每個納稅人每月應(yīng)交的進項稅額總額,即完成借貸分錄,將分錄的借方寫明應(yīng)交稅費--進項稅額,貸方寫明應(yīng)交稅費--待認證的進項稅。最后根據(jù)數(shù)據(jù)庫中記錄的每月進項稅費額,做出本期應(yīng)交稅金分錄:借:應(yīng)交稅費,貸:銀行存款(或其他支付方式)。同時,針對未完成認證的進項稅,應(yīng)做出留底分錄,確??梢栽谙乱黄诤怂阒羞M行抵扣。借:應(yīng)交稅費,貸:應(yīng)交稅費-待認證的進項稅。 說明完了上述進項稅額分錄,我們也可以簡單了解一下納稅人的進項稅費抵扣情況,即抵扣進項稅額用于抵扣本期應(yīng)交稅金的情況。我們可以先查看數(shù)據(jù)庫中的抵扣進項稅額,再進行利用賬簿憑證做預(yù)代扣憑證,跟蹤扣稅情況,把抵扣未認證的進項稅移到待認證進項稅,最后將本期抵扣的稅金移到認證進項稅,并且標注出本期實際抵扣的稅金額數(shù)。
2023 01/22 15:59
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