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進(jìn)項(xiàng)公司認(rèn)定虛開增值稅發(fā)票,我們公司需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,因?yàn)槭且郧暗?,需要進(jìn)成本還是以前年度損益調(diào)整,調(diào)整后的未交增值稅與轉(zhuǎn)出得有差額怎么做分錄

84784973| 提問時(shí)間:2023 01/22 11:13
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一般情況下,公司在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí),需要分錄: 1、應(yīng)交稅費(fèi)-成本:借(當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)減去成本),貸:應(yīng)交稅費(fèi) 2、應(yīng)交稅費(fèi)-損益調(diào)整:借:成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)(當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)加上損益調(diào)整額) 轉(zhuǎn)出額度與未交增值稅有差額,需要進(jìn)行調(diào)整分錄: 1、應(yīng)交稅費(fèi)-差額:借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:未交增值稅 拓展知識: 營業(yè)稅是指企業(yè)在售出商品時(shí),應(yīng)繳納國家、地方或者自治區(qū)的一種營業(yè)稅,比如消費(fèi)稅、營業(yè)稅和增值稅等,它是企業(yè)營業(yè)收入的一部分,也可以將它看作是企業(yè)營業(yè)外支出。營業(yè)稅是企業(yè)如何計(jì)算稅費(fèi),主要是基于企業(yè)營業(yè)收入,以及營業(yè)稅率加上營業(yè)稅征收率來計(jì)算的。
2023 01/22 11:20
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