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問(wèn)題已解決

老師好去年的預(yù)收賬款-物業(yè)費(fèi)轉(zhuǎn)收入是多記100月,這樣增值稅少計(jì)提100,還有部分少計(jì)提的今年應(yīng)該怎么做賬

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/21 11:37
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999
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師
1. 首先,需要根據(jù)實(shí)際情況確定去年應(yīng)計(jì)提增值稅的準(zhǔn)確額度,并將計(jì)提額因此調(diào)整。 2.其次,需要登記去年的增值稅稅收科目,增加未交增值稅的應(yīng)交額,并將本期的增值稅稅負(fù)調(diào)增。 3. 再次,根據(jù)去年的實(shí)際情況,將增值稅收入調(diào)整為應(yīng)收賬款-物業(yè)費(fèi),今年應(yīng)計(jì)提增值稅的準(zhǔn)確額度以及本期增值稅稅負(fù)的金額。 4.最后,今年的未交增值稅應(yīng)交額將減少,今年的增值稅稅負(fù)也將減少。 拓展知識(shí):增值稅一般是按月實(shí)行計(jì)提,在形成應(yīng)交稅費(fèi)之前,需要將稅負(fù)按月計(jì)提,以保證公司的財(cái)政收支平衡和稅負(fù)的合理性。
2023 01/21 11:43
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