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問(wèn)題已解決

之前的報(bào)銷(xiāo),沒(méi)有發(fā)票,部分入賬費(fèi)用,部分掛帳,現(xiàn)在發(fā)票收到了,之前做的是,借 管理費(fèi)用100,借 其他應(yīng)收款 100 貸 銀行存款 200.現(xiàn)在收到了200的發(fā)票,之前的賬要怎么調(diào)整,怎么做賬

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/20 10:38
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之前的報(bào)銷(xiāo)沒(méi)有發(fā)票的話,會(huì)出現(xiàn)借方多貸方少的情況。也就是應(yīng)當(dāng)借的發(fā)生額比實(shí)際借的多,而貸方發(fā)生額比實(shí)際貸方記錄的少。 在收到發(fā)票后,就要于上述賬戶調(diào)整。具體的操作步驟如下: 1、建立一張調(diào)整單,將原有管理費(fèi)用和其他應(yīng)收款的借方記賬金額分別從100調(diào)整為0; 2、將調(diào)整單據(jù)的借方金額換成貸方200,貸方科目為銀行存款; 3、拿真實(shí)發(fā)票憑證,建立新的憑證,貸方科目為管理費(fèi)用和其他應(yīng)收款,貸方金額分別為100,貸方科目銀行存款記200。 拓展知識(shí):在記賬時(shí),有三大基本原則:實(shí)質(zhì)性原則、記賬憑證原則、科目余額借貸原則,應(yīng)該嚴(yán)格遵循這三大原則,以確保會(huì)計(jì)的準(zhǔn)確性。
2023 01/20 10:46
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