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問題已解決

公司在 7 月份把已經(jīng)提取了 30000 元折舊的,原值為 200000 元的資產(chǎn)出售,取得出售價(jià)款120000 元,增值稅額為 15600 元。 寫分錄

84785040| 提問時(shí)間:2023 01/20 03:46
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
按照有關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí),公司7月份出售資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄如下: 1.賬戶科目:應(yīng)收票據(jù); 2.借方:120000元,記賬憑證字號(hào):xxxxx; 3.貸方:20000元,科目:庫存現(xiàn)金; 4.貸方: 30000元,科目:固定資產(chǎn)折舊; 5.貸方:15600 元,科目:應(yīng)交稅費(fèi); 拓展知識(shí): 出售資產(chǎn)取得出售收益時(shí),要計(jì)入應(yīng)收賬款,減少固定資產(chǎn)和相關(guān)費(fèi)用,增加應(yīng)收稅費(fèi),發(fā)生流動(dòng)資金凈增加,以完成現(xiàn)金流量的計(jì)算。此外,要按照相關(guān)稅法的要求,將出售收益中納入的增值稅費(fèi)科目歸入應(yīng)交稅費(fèi)科目,并將應(yīng)收票據(jù)科目貸方特別標(biāo)注,以便財(cái)務(wù)核算。
2023 01/20 03:52
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