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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn):視同銷(xiāo)售的增值稅納稅申報(bào)時(shí),填在哪個(gè)表哪個(gè)欄次?

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/19 18:08
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視同銷(xiāo)售的增值稅納稅申報(bào)應(yīng)填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表》(表一)的“16、視同銷(xiāo)售的本期進(jìn)項(xiàng)稅額”欄次。視同銷(xiāo)售的本期進(jìn)項(xiàng)稅額是指按照稅收法規(guī)辦理增值稅稅務(wù)登記時(shí),新增輔導(dǎo)費(fèi)用或服務(wù)收入發(fā)生的增值稅額。 拓展知識(shí):視同銷(xiāo)售是指在增值稅稅收征收管理中,按照有關(guān)規(guī)定,將一些外部勞務(wù)費(fèi)等收入的增值稅征收歸入增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行稅務(wù)登記的行為,其稅收處理結(jié)果與按正常銷(xiāo)售程序?qū)崿F(xiàn)的增值稅作稅結(jié)果相同。
2023 01/19 18:21
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