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問題已解決

老師,公司一般納稅人,7月計提10萬成本,但8月該計提部分實際發(fā)生成本只有8萬,且沒有其它成本發(fā)生,8月紅沖上月計提10萬成本后是-10+8=-2萬,成本成了負數(shù)。到了月底這負數(shù)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)???期末損益結(jié)轉(zhuǎn),成本負數(shù)的可以直接結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84785040| 提問時間:2023 01/19 17:51
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
答:在月末結(jié)賬時,如果成本發(fā)生負值,需要采用結(jié)轉(zhuǎn)費用的方法,將負值結(jié)轉(zhuǎn)至下期應(yīng)計提成本。這也意味著,下一實際發(fā)生成本為負數(shù),直至累計發(fā)生成本結(jié)束時才恢復(fù)正值。 結(jié)轉(zhuǎn)費用的注意事項: 1、要引起重視,因為把期末負值的應(yīng)計提成本結(jié)轉(zhuǎn)至下期會影響下期繳稅。 2、應(yīng)計提成本發(fā)生負值時,一般明確指出相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)賬戶,并明確在匯總賬中如何顯示結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)只有實際發(fā)生成本累計結(jié)束時才能恢復(fù)正值,每月結(jié)賬時,應(yīng)計提累計數(shù)可能還是有負值情況發(fā)生。 拓展知識:結(jié)轉(zhuǎn)費用也有可能是正值,例如,本期發(fā)生的成本小于計提的成本,則期末的應(yīng)計提成本就為正數(shù),在之后的實際發(fā)生成本可能會大于已計提的成本,這時就需要將期末正值的應(yīng)計提成本結(jié)轉(zhuǎn)至下期,以作為下期實際發(fā)生成本的補充。
2023 01/19 18:04
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