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大興公司為增值稅一般納稅人企業(yè),增值稅稅率為 13%,5 月銷售產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票,價款 200000 元,增值稅 26000 元;購進原材料,價款 100000元,增值稅 13000元;外購生產(chǎn)用的材料因被盜造成損失,需要進項稅轉(zhuǎn)出 1300元。要求:計算應(yīng)交增值稅。

84785037| 提問時間:2023 01/16 21:10
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職稱:會計實務(wù)
應(yīng)交增值稅=銷售產(chǎn)品稅額+購進原材料稅額-進項稅轉(zhuǎn)出額=26000+13000-1300=28700元。 大興公司作為一般納稅人企業(yè),增值稅稅率按照國家規(guī)定為13%,扣除購進原材料的稅額,大興公司的銷售產(chǎn)品收入為200000元,當銷售產(chǎn)品時,需要根據(jù)13%的增值稅稅率開出其增值稅專用發(fā)票,稅額為26000 元。同時,大興公司購進原材料,價款為100000元,稅額為13000元。外購生產(chǎn)用的材料因被盜造成損失,需要進項稅轉(zhuǎn)出1300元。最終,綜合以上所有因素,應(yīng)交增值稅=銷售產(chǎn)品稅額+購進原材料稅額-進項稅轉(zhuǎn)出額=26000+13000-1300=28700元。 拓展知識: 增值稅的計算方法有兩種,即總額稅和逐筆稅??傤~稅是以銷售額為計算依據(jù),不管企業(yè)收入是否實際到賬,銷售額都要按照實際情況支付稅款,就是累計交稅;逐筆稅則是以實際收入為計算依據(jù),只有實際到賬收入才要支付稅款,也就是實時交稅。
2023 01/16 21:22
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